Faktúry

Filtrovať obsah
Aktívny filter
Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 2118)
Interné číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)*
240288 FP: 240288 F /9025057 21.01.25 - Admin.réž.spol.úradovňa IV.Q 2024 Mesto Prešov 405
240287 FP: 240287 F /7274357693 17.01.25 - Elektrina dobrop.OcÚ,CIN,KAM 1.1.-31.12. Východoslovenská energetika, a.s. -843.49
240286 FP: 240286 F /8410051703 15.01.25 - Plyn dobropis KD 01.12.24-31.12.24 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 525.44
240285 FP: 240285 F /7293395153 15.01.25 - Elektrina KD 12/24 Východoslovenská energetika, a.s. 99.82
240284 FP: 240284 F /7292757711 15.01.25 - Elektrina športový areál 12/24 Východoslovenská energetika, a.s. 47.18
240283 FP: 240283 F /3124573724 15.01.25 - TKO Kuka nádoby vývoz 12/24 FURA s.r.o. 954.96
240282 FP: 240282 F /2501285812 14.01.25 - Voda OcÚ, KD, cintorín 15.10.-31.12.24 Východ.vodáren.spoločnosť 221.26
240281 FP: 240281 F /99243352 27.12.24 - Doména, webhosting webex.digital,s.r.o. 108
240280 FP: 240280 F /3124421024 20.12.24 - TKO Kuka nádoby vývoz 11/24 FURA s.r.o. 1458.54
240279 FP: 240279 F /202432 19.12.24 - Strava dôchodcovia obce 12/2024 Základná škola s materskou školou Hrabkov 74.25
* Uvedená cena je konečná. Ak je dodávateľ platcom DPH, cena je vrátane DPH.
Generované portálom Uradne.sk